法定主动公开内容 财务公开 正文
兴平市信访局 2019年部门综合预算说明

兴平市信访局

2019年部门综合预算说明

 

 

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻国家、省和咸阳市有关信访的法律、法规、规章和方针政策;

2、负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及主要领导同志的来信来电;接待来市委、市政府机关的群众来访;

3、负责组织市级领导接访、下访工作;

4、负责向市委、市政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,掌握变化规律,依法提出有效解决问题的意见和建议;

5、承办中省咸信访局、上级有关部门向市委、市政府交办和市委、市政府领导同志批示交办的重要信访事项,督促检查办理落实情况;

6、负责向各镇办、各部门交办、转办、移送信访事项,督查督办信访事项办理情况;协调处理跨部门、跨行业的信访事项;负责协调我市赴省进京去咸非正常上访人员劝返接领工作;

7、协调、检查、指导全市信访工作,推动中省咸和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实;制订有关信访工作的规范性文件;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议;

8、组织实施信访问题排查化解工作,建立和完善信访信息汇集分析机制,指导全市信访信息系统建设和应用;

9、承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定事项;

10、负责全市信访宣传和信息发布工作,依据政府信息公开条例的规定,推进政务信息公开,建立健全机关政务信息公开工作制度,面向社会公开有关政务信息;

11、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

兴平市信访局的部门预算包括兴平市信访局本级。

二、2019年度部门工作任务

2019年信访工作将紧紧围绕市委、市政府的总体部署,“不忘初心、牢记使命”主题教育为引领,强化“四个意识”,坚定“四个自信”,全面加强领导班子和干部职工队伍作风建设,以扎实推进信访工作制度改革为主线,以“严格落实逐级走访、化解信访积案、形成资源高度共享的网上信访信息系统、减少赴省去咸来市集体访、控制进京非访为重点,“以实现阳光信访、责任信访、法制信访”为目标,以提高做好新形势下全市群众和信访工作的能力水平为基础,依法规范信访工作秩序、完善工作流程、提升工作效能,营造依法规范有序的信访环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只包括兴平市信访局部门本级(机关)预算

序号

单位名称

1

兴平市信访局部门本级(机关)

 

四、部门人员情况说明

截止 2019年底,我单位兴平市信访局编制7人,在职人员26人,退休4人,遗属 1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明情况

截止 2018年底,本部门所属预算单位共有车辆 0辆,单价 20万元以上设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价20万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款312.33万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年信访局预算收入 312.33万元,其中一般公共预算拨款收入312.33万元、政府性基金拨款收入0万元,较 2018 年减少18.92万元减少的主要原因是人员调整所致。2019年本部门预算支出312.33万元,其中一般公共预算拨款支出312.33万元、政府性基金拨款支出0万元,2019较上年减少18.92万元,主要原因是人员调整所致。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入312.33万元,其中一般公共预算拨款收入312.33万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收较上年增加18.92万元,减少的主要原因是人员调整所致;2019年本部门财政拨款支出312.33万元,其中一般公共预算拨款支出312.33万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少18.92万元,减少的主要原因是人员调整所致。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出 312.33万元,较上年减少18.92万元,减少的主要原因是人员调整所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出312.33万元,其中:

(1)行政运行(2010601)229.58万元,较上年减少23.61万元,减少的主要原因是人员调整所致;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出46.34万元,较上年减少9.99万元,减少的主要原因是人员调整所致;

(3)机关事业单位职业年金缴费支出6.62万元,较上年减少1.43万元,减少的主要原因是人员调整所致;

(4)行政单位医疗支出9.93万元,较上年增加4.8万元,增长的主要原因是人员调整所致;

(5)住房公积金支出19.86万元,较上年增加11.31万元,增长的主要原因是人员调整所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出312.33万元,其中:

工资福利支出(301)228.39万元,较上年减少26.7万元,减少的主要原因是人员调整所致;

商品和服务支出(302)15.3万元,较上年增加3.59万元,增加的主要原因是人员调整所致;

对个人和家庭的补助支出(303)8.65万元,较上年增加4.2万元,增加的主要原因是人员调整所致;

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目情况

2019年本部门一般公共预算支出312.33万元,其中:

机关工资福利支出(501)228.39万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比;

机关商品和服务支出(502)15.3万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比;

对个人和家庭的补助(509)8.65万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比;

机关资本性支出(一)(503)0万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比;

机关资本性支出(二)(504)0万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比;

对事业单位经常性补助(505)0万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比;

对事业单位资本性补助(506)0万元,因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

(四)政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费支出预算

2019 年信访局 “三公”经费预算共计0.41万元,与上年持平。其中,公务用车运行维护费 0 万元,公务接待费 0.11 万元。无因公出国。今年年初预算会议费 0.16 万元,培训费0.14 万元。与上年持平.

(七)机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费预算 2.03万元,与上年持平。无因公出国预算。

(八)政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表

八、专业性名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指财政部门拨入的各类资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出:指财政部门拨入的各类资金的支出。

(三)财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(四)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)商品和服务支出:指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等。